控股集團黨委實施“三重一大”決策制度以來,強化對權(quán)力的制約和監(jiān)督,實現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部決策科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。近日,集團紀委對各公司“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進行專項監(jiān)督檢查。
這次重點檢查各公司重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策、大額資金使用情況。檢查中分別查閱各黨支部會議和行政辦公會議記錄、紀要,與“三重一大”事項有關(guān)的文件、制度等資料,查看財務(wù)憑證等。檢查中發(fā)現(xiàn)各公司能嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度和工作流程,但個別企業(yè)存在臺帳資料的整理歸檔不規(guī)范的情況。針對發(fā)現(xiàn)的問題集團紀委及時組織相關(guān)財務(wù)人員到成果轉(zhuǎn)化板塊現(xiàn)場參觀學(xué)習,交流經(jīng)驗。
大家紛紛表示,要立行立改,通過規(guī)范會計資料的整理歸檔倒逼運行機制落實,切實把黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)落到實處,把制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能。